職位描述
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工作職責:
1、對接總部風險管理中心內審內控人員開展內部審計、內部控制監督、內控體系建設和違規追責等相關工作;
2、對接總部風險管理中心開展重大風險評估、組織編報重大風險監測報表和組織風險排查,收集統計報送相關資料等;
3、對接總部風險管理中心內審內控人員配合開展或配合組織對本單位審計、內控評價、內控手冊制修訂等相關工作;
4、根據總部和上海本部管理要求,自主開展各類審計工作,如完善內審內控制度體系、組織上海本部內控手冊更新、針對經濟責任審計、專項審計等開展審前調查、編制審計計劃和方案、實施審計或內控評價程序,編制審計、內控評價底稿,草擬審計、內控評價報告,撰寫其它相關文字材料,整理工作檔案等;
5、對接總部風險管理中心內審內控人員配合開展或配合組織跟蹤審計、內控評價等發現問題的整改督辦,編制、更新和報送整改臺賬; 對接總部風險管理中心配合做好內外部溝通協調工作;
6、對接總部風險管理中心內審內控人員組織風險管理、內部審計、內部控制方面的培訓;
7、完成總部(風險管理中心)、上海本部領導交辦的其他臨時工作。
1、對接總部風險管理中心內審內控人員開展內部審計、內部控制監督、內控體系建設和違規追責等相關工作;
2、對接總部風險管理中心開展重大風險評估、組織編報重大風險監測報表和組織風險排查,收集統計報送相關資料等;
3、對接總部風險管理中心內審內控人員配合開展或配合組織對本單位審計、內控評價、內控手冊制修訂等相關工作;
4、根據總部和上海本部管理要求,自主開展各類審計工作,如完善內審內控制度體系、組織上海本部內控手冊更新、針對經濟責任審計、專項審計等開展審前調查、編制審計計劃和方案、實施審計或內控評價程序,編制審計、內控評價底稿,草擬審計、內控評價報告,撰寫其它相關文字材料,整理工作檔案等;
5、對接總部風險管理中心內審內控人員配合開展或配合組織跟蹤審計、內控評價等發現問題的整改督辦,編制、更新和報送整改臺賬; 對接總部風險管理中心配合做好內外部溝通協調工作;
6、對接總部風險管理中心內審內控人員組織風險管理、內部審計、內部控制方面的培訓;
7、完成總部(風險管理中心)、上海本部領導交辦的其他臨時工作。
工作地點
地址:懷化鶴城區寶慶路21號


職位發布者
hais..HR
中國海誠工程科技股份有限公司

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房地產開發·建筑與工程
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公司規模未知
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公司性質未知
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寶慶路21號,研發中心(青浦區)